集团召开财务审计工作会暨2023年财务审计专业培训会

发布时间:2023-05-27 1410 0

5月26日,集团召开财务审计工作会暨2023年财务审计专业培训会,系统总结集团财务审计工作,进一步强化财务审计人员专业素质,部署下一阶段工作。集团党委委员、财务总监吴美娟主持会议,省财政厅会计处处长张阳辉作专题授课。

吴美娟就今年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发

的《关于进一步加强财会监督工作的意见》进行深刻解读,并对集团系统各企业进一步加强财会监督工作提出具体要求。她强调,一是要加强党对财会监督工作的领导。各所属企业要建立财会监督协调工作机制,明确工作任务、健全机制、完善制度,加强对财会监督工作的督促和指导。二是要依法履行财会监督主责。各所属企业要加强对财务管理、内部控制的监督,规范企业会计行为和财务管理,提高企业会计信息质量,提升企业内部管理水平。三是要坚持财会重点问题导向。各所属企业要加大重点领域监督力度,坚持问题导向,突出工作重点,精准施策,严厉禁止财务会计违法违规行为。四是要推动财会监督与其他各类监督贯通协调。各所属企业要加强与纪检监察等其他各类监督的贯通协调,建立健全信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制,充分发挥各方面作用,形成工作合力。


张阳辉以《适应中国式现代化需要,不断推进会计工作高质量发展》为主题,为参会人员作了一场精彩纷呈的专题讲课。他指出,会计工作者要深刻学习领会党的二十大精神,坚持和运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论,主动辨识、准确把握、积极顺应会计工作面临的新形势、新变化;要推进会计诚信体系建设,引导会计人员形成正确的价值追求和行为规范,提高会计人员职业道德水平,提升会计信息质量;要用现化代的会计制度、数智化的会计手段,实现高质量的会计工作,服务企业生产经营管理,推进企业实现高质量跨越式发展。

会议系统回顾了集团财务、审计各项工作开展情况,部署安排下一步重点工作,并对国有企业合规经营、违规追责办法进行了宣贯,各所属企业也结合本单位实际作了交流发言。

集团财务管理部、风控内审部负责人,各所属企业财务工作、业务工作分管领导和财务、审计部门的负责人、业务骨干人员等参加会议。

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